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■管理咨詢

【內部審計】

我們為您的內部審計小組提供支持,包括特殊項目或常年審計項目支持。我們的專業人員包括中國注冊會計師、有豐富企業管理經驗資深財務稅務專家,熟悉中國會計準則,稅務法規和國際通用的審計方法。
我們通過以下的服務形式來幫助您選擇適合的服務:
◇ 審計項目分包----在充分了解企業需求的基礎上,運用我們的審計理念、模型及方法,由我們的顧問實施必要的審計程序,向企業呈送審計報告及管理建議書,單獨完成整個審計項目
◇ 協作審計----通過與我們顧問的協作,幫助企業理解風險,運用提出的審計方法共同完成審計項目,或將單項的審計內容交由我們來完成;
◇ 員工分包----在企業短缺內審人員的時候,我們可以出借我們的資深顧問,加入企業的內審團隊,在企業的領導及監督下幫助企業完成審計項目


【內部控制與財務管理】

財務報告是一個獲取交易和流程中產生的經營信息,并把這些經營信息根據會計政策和會計估計轉變成財務報表和各種管理報告的系統過程。信息在流轉過程中存在很多不確定性和巨大的內在風險。這些風險產生于不同業務流程及信息流轉過程中的數據獲取、數據輸入、數據傳遞和數據處理。我們通過建立合理有效的內部控制程序幫助您獲得誠實和及時的經營信息。管理層正是依賴這些信息作出各種經營決策。
我們提供的服務包括:
◇ 對信息流轉過程中信息的捕獲、輸入、傳遞、處理等程序進行測試,并對財務信息的真實性提供評估報告
◇ 識別信息流轉過程中的內在風險,分析現有的控制程序的合理性,并對控制程序的設計提供評估和改進報告
◇ 對現有的內部控制程序進行抽樣測試,提供運行質量分析報告
◇ 改進流程和程序的設計,增加系統性、防范性程序以替代人工性、發現性程序,減少重復和累贅程序,提高經營效率

◆更詳細的情況,請聯系您一貫聯系的注冊會計師或電詢當值專業人員

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